你好,當時這個借款有銀行回單嗎?如果有銀行回單可以轉,如果沒有的話不行。
我公司建筑企業14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農行/公司運營時農行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產/但是有普通發票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產和借款都是農行借走的),之前的會計根據實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業務把他的賬調過來?因為現在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
這是一家我新入職的單位,接手后發現,股東名下的其他應收掛了700多萬,我差了發現主要原因是之前會計把未實繳的注冊資金做成了一共金額是950萬 借:實收資本 貸:其他應收賬款——股東 從2017年到2023年這期間股東也陸續轉了一些錢到對公戶,但是現在還有700多萬未沖完,現在需要更正過來嗎
公司注冊資本100辦,沒有實繳,公司初期從股東(法人代表)借35萬,經營過程中陸續從其他個人手里借了85萬,現在要實繳,可以把其他個人的借款轉到股東(法人代表)借款名下,然后把股東借款轉為實收資本嗎
老師,公司股東張某在2023年前共計借給公司320萬,記在科目其他應付款~張某320萬,2023年公司變更股東,張某變更為李某,注冊資金是認繳2039年前繳足,2024年想存入注冊資金,就想把張某的其他應付款轉為實收資本,但是張某已經不是股東了,其他應付款是張某,做分錄借其他應付款~張某 貸實收資本~張某 然后再做分錄 借實收資本~張某 貸實收資本~李某,可以嗎,就是有個時間差
公司三個股東,有兩個撤出,只留法人股東,從500萬,減資到150萬。但是現在公司沒有錢給股東,是不是只能轉到其他應付款,一直掛著。借:實收資本350,貸:其他應付款350 以后要處理的時候怎么處理 那就是轉收入了,要交稅吧
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿易企業一般納稅人從小規模納稅人購進3%農產品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設不欠任何債務,賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
有銀行回單,但是沒有標注是什么款
你好,可以的,可以這么做的。
具體分錄老師
借其他應付款。老板 貸實收資本老板。
印花稅是馬上交還是季度申報的時候交呢
的數據,我的信息,企業信息里面去查一下,大部分是按你。
電子稅務局我的信息,企業信息里面去查一下的,大部分按年。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。