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這是一家我新入職的單位,接手后發現,股東名下的其他應收掛了700多萬,我差了發現主要原因是之前會計把未實繳的注冊資金做成了一共金額是950萬 借:實收資本 貸:其他應收賬款——股東 從2017年到2023年這期間股東也陸續轉了一些錢到對公戶,但是現在還有700多萬未沖完,現在需要更正過來嗎

2023-10-09 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 17:04

現在就這樣掛著吧,我不建議你再沖,因為正常說不收上來,實收資本不用,不用做分數的。

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:04

如果你要是想沖減就是做相反分錄。

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快賬用戶1725 追問 2023-10-09 17:08

但是我看著其他應收賬款金額太大 又怕會不會被稅務預警

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:10

其實你這個就是一個錯誤的處理,你要想把這個往來消掉,就是做相反的分錄就行了。

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快賬用戶1725 追問 2023-10-09 17:20

這筆分錄他們2017年做,然后2017-2023這期間股東陸陸續續的轉了錢進來,現在剩700多萬,如果做相反分錄,其他應收賬款的余額就是貸方的200多 所以很糾結 想聽聽老師的意見

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:27

就是把沒有交上來的部分做相反分錄就可以了,因為沒有交上來的部分,根本就不需要做分錄。

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現在就這樣掛著吧,我不建議你再沖,因為正常說不收上來,實收資本不用,不用做分數的。
2023-10-09
你好同學,實收資本計10萬,資本公積計10萬
2021-11-01
可以把其他應付款轉到實收資本里面
2025-01-15
同學你好 是需要調過來的
2020-10-23
你好,你這情況正常應該,公司給股東打借條。股東給公司錢,公司花錢要必須有正規發票。然后借條轉資本。借好說,但是股東花錢沒要發票,那做不了賬。但是賬上有錢,實際沒有。又沒發票。如果有收入的話。沒有支出費用,那就得交所得稅。。
2021-06-17
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