您好!以前可彌補虧損2022年還是6000萬,本年9000萬
現在季度預繳所得稅可以直接彌補以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬應計提所得稅10萬×0.025 但是去年20年我司虧損6萬,實際填寫所得稅報表時是不是自動彌補以前年度虧損。實際第三季度應交所得稅是 (10萬-6萬)×0.025 對吧?
老師您好,2021年度企業所得稅匯繳完后可結轉以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業所得稅預交申報時產生應納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F在發現企業所得稅匯繳數據錯誤,需要調增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師,我們公司2022年年報是虧損10萬,現在申報2023年一季度是盈利8萬,是要交企業所得稅嗎?不用吧,這8萬可以彌補10萬的虧損吧,我的理解對不
.丙公司2018年年初“利潤分配一未分配利潤”賬戶余額為借方600000元,為五年前發生經營性虧損900000元,2021年用稅前利潤彌補300000元。2022年公司全年實現凈利潤200000元,公司決定以凈利潤200000元彌補以前年度虧損后,再用法定盈余公積130000元彌補以前年度虧損,其余留待以后年度彌補。編制利潤分配、年度利潤結轉的會計錄
#提問#2022年我司發生經營虧損,出現以后年度可用于彌補虧損金額6000萬,2023年我司一季度產生盈利,所以用2022年虧損彌補抵減盈利所得稅1000萬,2023年我司整年度實際利潤為負9000萬,那我現在做203年度所得稅匯算,前一年度和本年度可結轉以后年度彌補虧損金額合填多少?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
好的,謝謝老師
不客氣,有問題再溝通