你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現金==負數 ?貸 以前年度損益調整==負數 ?應交稅費—增值稅?==負數
老師,第三季度報完稅了,發現有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業務收入9900應交稅費一應交增值稅100。應該貸主營業務收入9900.99應交稅費一應交增值稅99.01對不對?怎么補救?
我現在收到一筆款,發票也給開完了,確認收入是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅 轉成本是借:工程施工 貸主營業務成本 是這么做嗎?
我22年一筆應收賬款140萬收入,增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營業務收入136萬 ?應交稅費-應交增值稅(已交稅費)4萬 ?貸:應收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
還有一筆之前按去年現金入賬了 現在對方公司又從公戶轉了一遍 現金退回 怎么做分錄
借銀行存款 貸應收賬款 借應收賬款 貸庫存現金
沖去年錯賬后需不需要調整去年財報
不需要,直接在本期調整
借庫存現金==負數 貸 以前年度損益調整==負數 應交稅費—增值稅 ==負數 也不用調整財報嗎
是的,這筆分錄做在本期,不影響去年的