你好,同學 是的,這個分錄沒問題的,同學
以前年度企業收到的專項應付款,付相關專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業再支出電費等相關支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
老師o(^o^)o 企業向股東借款 企業收到錢 給老板開張收據 借:銀行存款 貸:其他應付款 老板給我 各種票據 借:成本費用類科目 貸 其他應付款 假如企業還在籌建期 沒收到錢 收到票據 借:長期待攤費用或者管理費用—開辦費 貸:其他應付款
支付工程款,要攤銷的,而且為了查賬方便,可以這樣做嗎?1.借:其他應付款 100,應交稅費 10,貸:銀行存款 110,2.借:長期待攤費用100,貸:其他應付款100
老師 預提費用發生 借 制造費用計入成本 或者 三大期間費用 貸 其他應付款 應付利息 或者其他科目(貸方還有什么科嗎?) 實際支出的時 借 其他應付款 應付利息 貸 銀行存款 老師就待攤費用給我舉個例子啊
企業籌建期間發生的費用,是由個人支付的,因為當時還沒有企業銀行賬戶,個人支付的我可以入賬嗎?借:長期待攤費用。貸:其他應付款。 再用企業的錢還給他,借:其他應付款,貸:銀行存款。
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?