你好;正常是 : 企業計提預提費用的分錄為, 借:管理費用或者制造費用—xx費用等? , 貸:預提費用。 實際支付時,對預提費用進行沖減, 借:預提費用, 貸:其他應付款 ; 發生支付的時候 :借? 其他應付款 貸銀行存款?? ? ?
老師你好!非盈利養家機構收的老人生活費借銀行存款貸其他應付款,發生食堂費用(食堂專供老人生活)借其他應付款貸銀行存款。目前其他應付款貸方余額較大。是直接轉其他收入好些,還是把食堂人員工資福利支出從這個科目過好些
老師o(^o^)o 企業向股東借款 企業收到錢 給老板開張收據 借:銀行存款 貸:其他應付款 老板給我 各種票據 借:成本費用類科目 貸 其他應付款 假如企業還在籌建期 沒收到錢 收到票據 借:長期待攤費用或者管理費用—開辦費 貸:其他應付款
發生待攤費用的時候 借 待攤費用 貸 銀行存款 計入產品成本就記入 制造費用 或者 計入三大期間費用 攤銷 借 三大期間費用 制造費用 銀行存款 貸 待攤費用 以上分錄有沒有問題啊? 月末有余額表示 以經支付單為攤銷是個什么意思啊 攤銷完了還要寫個什么分錄啊
老師 預提費用發生 借 制造費用計入成本 或者 三大期間費用 貸 其他應付款 應付利息 或者其他科目(貸方還有什么科嗎?) 實際支出的時 借 其他應付款 應付利息 貸 銀行存款 老師就待攤費用給我舉個例子啊
報銷個人費用的會計分錄 1、現金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款 老師,3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應付款啊?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
代扣的個人所得稅需要寫支出憑單然后附在銀行回單后面嗎
我是建筑公司,客戶要求開保函,我應該怎么操作
老師,主營業務成本 —咨詢服務放在A102010的哪一項呢?
總資產報酬率,主營業務利潤率,流動比率,速動比率如何計算,老師,謝謝
資產處置收益在企業所得稅匯算清繳申報表中填在哪里
只有勞務資質的勞務分包公司可以干包工包料的活嗎
怎么在電子稅務局上查看一張進項稅發票有沒有勾選認證呢?
老師,請問一下殘保金申報的年報,工資是不是不包括社保的?
房租跟水費的稅率都是百分之9嗎
老師實際支付和發生支付 這2比分錄一起做的嗎
你好;? 按照你 上面書本上面的話;? 就會做一筆計提; 一筆分錄 一筆支付 ; 合計三筆的??
老師實際數大于預提數 老師有該如何做分錄呢
你好;? ? 那么 你少計提了。 就補計提一筆即可; 比如借成本或者 管理費用等? ?貸待攤費用或者預提? ?費用? ?
預提數小于實際數 沖銷嗎 借 預提費用 貸 管理費用等或者成本(也就是制造費用 一個產品就是直接費用)
實際數比預提數大得太多按照待攤費用核算 借 管理費用 貸 待攤費用 或者預付賬款 按照待攤費用或者預付賬款核算的方法核算
老師隨便回我個我給老師好評
你好;? 如果你實際金額大于 了預提的; 你要補 ;? 你實際金額小于了預提; 你才需沖? ?