你好; 你們是什么類型的公司;? 這個待攤費用? ? 實際中是 取消了這個科目的使用了??
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
公司執行的是小企業會計準則,這個月付了一筆搬運費,付的是2020年至2022三年的費用,但是剛取得發票,以前的會計又沒有做暫估費用。因為已經報過稅了,又不想調整報表。請問老師,把今年部分直接做銷售費用,剩下的做長期待攤費用嗎?分錄如下 借:銷售費用10 長期待攤費用25 貸:銀行存款
發生待攤費用的時候 借 待攤費用 貸 銀行存款 計入產品成本就記入 制造費用 或者 計入三大期間費用 攤銷 借 三大期間費用 制造費用 銀行存款 貸 待攤費用 以上分錄有沒有問題啊? 月末有余額表示 以經支付單為攤銷是個什么意思啊 攤銷完了還要寫個什么分錄啊
老師 預提費用發生 借 制造費用計入成本 或者 三大期間費用 貸 其他應付款 應付利息 或者其他科目(貸方還有什么科嗎?) 實際支出的時 借 其他應付款 應付利息 貸 銀行存款 老師就待攤費用給我舉個例子啊
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務的角度有沒有要求?
老師?,我們2024年未分配利潤_27531.10元,匯算清繳無發票管理費用4700元,調增4700元,賬務處理怎么入賬
老師您好,2024年度本年利潤沒有結轉,2025年怎么調賬呢?
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師公司稅務系統里的發票沒有人來報銷怎么入賬
請問小規模房開公司,銷售房產稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
我在學習
預付賬款取代了待攤費用 長期待攤費用沒有被取代
你好 ;? ? ? ?你上面寫的是 待攤費用 ;不是長期待攤費用科目哦? ??
你當城長期在攤費用用就好了 我們公司是國企 集團公司 實際工左寫出待攤費用也無所謂 實質重于形式
你好 ;? ? ? ?好的 ;? ?那分錄就是這樣來做的 ; 你下次 就把科目做清楚一些; 避免 會有錯誤的判斷? ?
老師 月末有余額表示 以經支付但尚未攤銷是個什么意思啊
你好;? ? ?你說的是待攤費用這個科目 有余額嘛 ;? ? 意思就是還沒有分攤完??
攤銷完了寫個什么分錄呢 是不是攤銷完了就不用關了嗎
分攤完了不需要做什么分錄 轉入成本計入制造費用或者計入三大費用 轉入成本或者本年利潤吧
?你好 1;? ? 是的; 你都分攤完了。這個業務 都完整體現了。 就不單獨做分攤了? ; 是的??