你好,是先取得工程款發票,款項還沒有支付嗎?
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務費,收到了100萬的發票,我以為收到的是200萬的發票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應付款200萬,正確的應該是借:長期待攤費用100萬,預付賬款100萬,貸:其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
支付工程款,要攤銷的,而且為了查賬方便,可以這樣做嗎?1.借:其他應付款 100,應交稅費 10,貸:銀行存款 110,2.借:長期待攤費用100,貸:其他應付款100
內賬,廠房租賃的裝修款100800元,全部都裝修完,分三次付完款,第一次付5萬,是不是這樣做分錄,借:長期待攤費用100800元,貸:其他應付款58000元,貸:銀行存款:5萬,下次再付是:借其他應付款比如說3萬,貸:銀行存款3萬? 然后攤銷的話是借管理費用,貸長期攤銷嗎?
老師,去年的房租付款了,沒發票,每月已經分攤了, 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應付款 現在開了去年的發票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進項稅, 貸:其他應付款 借:其他應付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
工程款分很多次支付,但是有的支付了給發票,就有稅費,有的沒有發票回來
你好,支付了給發票 借:長期待攤費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 然后按月攤銷
但是為了查賬方便,中間想要掛個往來,應該要怎么做分錄
你好 借:長期待攤費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款 借:應付賬款,貸:銀行存款 然后按月攤銷
按月攤銷,是進管理費用嗎
你好,這個具體是什么工程款??
項目裝修的工程款
你好,是廠房,還是辦公室的裝修??
廠房的裝修
你好,廠房的裝修,攤銷需要計入? 制造費用? ? 核算?