可以選擇第二種的。
收到退回17年企業所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,現收到國庫退回的2021年企業所得稅預繳款,怎么做會計分錄,是借銀行存款 貸應交稅費-應交所得稅;借應交稅費-應交所得稅 貸以前年度損益調整;借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤 ?
6月份收到2022年匯算退稅,我們是小規模,分錄對不對 1、先收稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得 2、再沖所得稅費用 借記:應繳稅費-應交所得稅 貸記:所得稅費用 3、多交的所得稅費用記入凈利潤 借記:所得稅費用 貸記:利潤分配-未分配利潤
老師,小企業會計準則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應交稅費一應交所得稅 結轉: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費一應交企業所得稅 借:應交稅費一應交企業所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?
請問老師,小企業會計準則,匯算清繳退稅了,做分錄借方 應交稅費--應交所得稅 貸方 利潤分配--未分配利潤 收到錢 借方銀行存款 貸方應交稅費---應交所得稅,對嗎
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬