是的,對的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
老師,你好,我想咨詢一下,就是我去年公司一些活動做的無票申報(bào),我的內(nèi)賬和外賬沒有同步,所以今年5月份,我做了一筆稅點(diǎn),借:銷售費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅,后面6月份的時(shí)候,我把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊,老師
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師好,今天更正了個(gè)去年11月份的申報(bào)表,那這樣應(yīng)該交的銷項(xiàng)稅款做到11月份同時(shí)也得把它轉(zhuǎn)到未交增值稅,一直掛在那里,到現(xiàn)在3月份繳納了在做,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交 貸:銀存,這樣對嗎
老師好,我這個(gè)月更正了個(gè)23年11月份的申報(bào)表,繳了一些稅,我這補(bǔ)繳的稅款我在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)。第一個(gè)圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應(yīng)該繳的9318.38,到更正12月份報(bào)表第二個(gè)圖片33行欠繳稅款里顯示,其實(shí)我是在這個(gè)3月交完了,我想問一下這怎么弄這個(gè)數(shù)
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因?yàn)闀?jì)折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫存數(shù)量盤點(diǎn)出來了,就是說5月的期初就是盤點(diǎn)數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點(diǎn)
那同樣的附加稅也得計(jì)提掛那里,現(xiàn)在繳納了再做到3月份里,對嗎
你好,當(dāng)月集體,次月申報(bào)繳納。
老師,11月份申報(bào)表更正了,相應(yīng)的12月份的主表是不是也得更正,否則它的本年累計(jì)數(shù)加不過來,對吧,還有要更正相應(yīng)的第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅季報(bào)都是要更正的,對不。
你好是的,是這么做。
郭老師,去年的費(fèi)用單子剛拿來,汽車反光牌還有加油的普通發(fā)票這樣的話我不入了,放那里可以嗎,(這些都是老板個(gè)人給完現(xiàn)金了)
你老板需要報(bào)銷嗎?不報(bào)銷的可以。
他不用報(bào)銷。就是這些加油的普通發(fā)票開出來了不做帳的話,放那里沒事吧。
是的,可以的,可以這么做。
老師,去年開始到第三季度是盈利的,還交了4000的所得稅,到第四個(gè)季度交保險(xiǎn)收裝卸費(fèi)發(fā)票啥的,成-5萬來塊錢了,這樣的話我匯算清繳時(shí)不想退稅,現(xiàn)在還能調(diào)整一下哪部分不,或者說到匯算時(shí)哪部分可以調(diào)增是安全的。(我現(xiàn)在正在更正著去年四季度報(bào)表,想著正好再調(diào)調(diào))
好,直接做到今年不行。
沒看懂老師什么意思
就是你收到的這些發(fā)票做到今年去年不調(diào)整了