您好, 是的,季度預(yù)交所得稅時(shí)是這樣的,計(jì)提和繳納的分錄年度匯算清繳,多退少補(bǔ),看您具體情況,
老師,現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
你好,我們是一般納稅人,今年5月份做了企業(yè)所得稅匯算,繳納了所得稅2700元錢,這筆所得稅費(fèi)用,交款的時(shí)候借:所得稅費(fèi)用2700 貸:銀行存款,同時(shí)計(jì)提所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2700 貸:所得稅費(fèi)用2700,這樣做,是不是對的呢
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計(jì)提嗎計(jì)提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
老師 我8月份更正了匯算清繳 補(bǔ)交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請問分錄是這樣做嗎
老師您好,請問下公司23年9月份計(jì)提了一筆企業(yè)所得稅13713元,計(jì)提分錄是,借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ,10月報(bào)稅支付稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 ,24年匯算清繳退回了13713元所得稅費(fèi),請問下退回的分錄要怎么做?
刷pos機(jī)到公戶怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好出售鮮牛肉80一公斤需要交一塊錢的稅點(diǎn)這是為什么
法人的朋友甲開了一個(gè)香港公司a,一個(gè)大陸公司b,他用我們法人公司C的名義出口貨物,從法人的朋友公司b進(jìn)貨,賣給A, 然后一直是采購價(jià)大于售價(jià), 全靠退稅盈利了? 他說貿(mào)易公司全靠退稅活著了 這個(gè)有問題嗎?
1-5月份工資不申報(bào),等匯算清繳的時(shí)候再申報(bào)可以嗎?
老師好,24年的發(fā)票還能用嗎
請問開勞務(wù)發(fā)票,需要提供哪些相關(guān)資料
你好,老師 短期投資款利息收入計(jì)入哪里?
你好老師,為什么我算了兩三次,管理費(fèi)用的發(fā)生額是42656.81和老師給的答案對不上啊?其他數(shù)據(jù)也沒錯(cuò)
月底進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)的會(huì)計(jì)分錄下面,附什么資料,如果有抵扣聯(lián)是附在這個(gè)憑證后面還是增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表的后面
老師 請教個(gè)問題 研發(fā)部購買的儀器 3臺(tái)才一千4這個(gè)還需要入固定資產(chǎn)嗎
嗯,好的,明白了,謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!