您好,這個的話,期初那個就不可以0了
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負數(shù)商品,填寫一個期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進一出呢
老師下午好,我在的餐飲公司成本核算是通過盤點來倒推的,期初+本期入庫為賬面金額,然后盤點數(shù)量和盤點金額為本期的成本。用友軟件自動核算損益表,為什么損益表的成本跟用友里的數(shù)據(jù)不一致呢?
請問,商品銷售成本我是用(期初數(shù)量+本月入貨數(shù)量-期末盤點數(shù)量)*加權(quán)單價得出,就是說銷售就按這個公式算出來就行了,盤盈就不用再加,但如果有送禮和盤虧的就要在銷售成本金額里減嗎?因為要出費用?如果不減銷售成本就會重復(fù)加大了?
請問,我們是銷售海鮮水產(chǎn)的,是用(期初數(shù)量+本期采購數(shù)量-本期實際盤存數(shù)量)*均價來倒推銷售數(shù)量的,我的銷售毛利表里也包括了庫存盤點,表里有損耗這一欄,采購沒有報損耗的數(shù)量來,但算到最后是盤虧的,那這盤虧的金額也要在銷售成本里減掉吧?
請問,水產(chǎn)品出庫成本是用(期初數(shù)量+本月采購數(shù)量-期末盤點數(shù)量)*加權(quán)平均單價得出,但我發(fā)現(xiàn),用這個加權(quán)平均單價*出貨量和用這個公式倒擠出來的成本是不一樣的,這是為什么呢?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進項發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應(yīng)該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師,怎么查醫(yī)保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發(fā)票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責(zé)勞務(wù),這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務(wù)局會預(yù)警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發(fā)費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發(fā)費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發(fā)費用這一欄上嗎
除非你是剛成立公司,5月材料期初為0。反之是不可以了?那我老板怎么叫我期初為0?
是的,理解沒錯,否則不可能期初是0
那我老板怎么叫我期初為0去核算?
肯定是不對的,除非是期初就沒有數(shù)。
老師,你說我那樣算不準,你指的是這嗎:我同事叫我直接采用采購單價作為結(jié)存單價
對,算的不太準這個方法
她一個勁叫我這樣做。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么算出這結(jié)存單價?
你可以先這樣做,看他還給你其他數(shù)據(jù)不
沒有,我感覺一個物料就一個單價那就相差不大,要是多個單價就不準了,對嗎?
對這個理解是沒錯的。是的。
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么算出這結(jié)存
按照他說的那個辦法算,現(xiàn)在只能這樣。
那就是把5月購買的材料用加權(quán)平均算出平均單價?就視為4月結(jié)余單價?還有別的方法嗎
對于目前來說只能這樣算。
老師不是說這樣不準嗎
但是目前來說沒有其他辦法了,這個。
領(lǐng)料總金額=采購總金額*(領(lǐng)料總數(shù)量/采購總數(shù)量) 結(jié)存單價=(采購總金額-領(lǐng)料總金額)/(采購總數(shù)量-領(lǐng)料總數(shù)量)這樣呢?
這個你的數(shù)據(jù)全嗎,都能找到?