您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸:應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
好的老師,我想再問下我的分錄這么做對不對? 本月銷項稅1萬,進項稅0.3萬,稅務局附表五留抵額是0.3萬,應該怎么寫? 借:應交稅費-銷項稅1萬 貸:應交稅費-進項稅 0.3萬 應交稅費-轉出未交增值稅0.7 這0.7就是本月我應交的稅費嗎?
好的老師,我想再問下我的分錄這么做對不對? 本月銷項稅1萬,進項稅0.3萬,稅務局附表五留抵額是0.4萬,應該怎么寫? 借:應交稅費-銷項稅1萬 貸:應交稅費-進項稅 0.3萬 應交稅費-轉出未交增值稅0.6 這0.6就是本月我應交的稅費嗎
老師,以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結轉本月增值稅分錄?
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結轉增值稅的分錄怎么寫
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
留抵應該不用下分錄吧,好像不用下,老師可以先下第一問分錄給我看下?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額227 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額179%2B6.4=185.4 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅227-185.4=41.6 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅41.6 貸:應交稅費-未交增值稅? 41.6 跟您說的40.67有差異啊 是41.6 ?本月要交稅了 哪里有留抵40.67啊
老師你那樣下憑證,是錯的。因為這個上個月的留抵6.4萬,是在原來賬上的不用抵。
上個月的留抵6.4萬 原來賬上哪個科目呢? 您肯定留在哪個科目的啊 您前面沒有告知啊