88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
老師當期勾選進項稅11288.86元,銷項稅:10840.39元,當期應(yīng)留抵448.47、稅控盤當期可全額抵減440元。請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?請指教多謝!
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請問一下上個月貨物留底進項稅257317.67元,本月貨物銷項稅60283.20元,軟件銷項稅98477.84元,本月進項稅123438.95元(其中貨物分攤的進項稅46871.02元,軟件分攤的進項稅76567.93元)請問老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫?請老師帶上數(shù)據(jù)
老師,請問一下上個月貨物留底進項稅257317.67元,本月貨物銷項稅60283.20元,軟件銷項稅98477.84元,本月進項稅123438.95元(其中貨物分攤的進項稅46871.02元,軟件分攤的進項稅76567.93元)請問老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫?請老師帶上數(shù)據(jù)
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 依據(jù)是什么
收到發(fā)票將暫估成本的沖紅,附近是發(fā)票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發(fā)票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規(guī)模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業(yè)所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
留抵稅款掛在應(yīng)繳稅金-進項稅額里了。老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么寫?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅88萬-80萬-1000?1500 次月繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅88萬-80萬-1000?1500 應(yīng)交稅費簡易計稅6000 貸銀行 之前進項、銷項轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是。如果是的話,我沒有給你結(jié)轉(zhuǎn)
是的,進項有余額,銷項也是,請問怎樣寫會計分錄把稅金都結(jié)轉(zhuǎn)呢?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項88萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅88萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1500 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500。
要做我只能給你做當月,其他的做不了,不知道你的金額是多少。