你好,一次性折舊了,是賬上一次做了成本費用嗎?
老師我問下就是20年年報的時候有不超500萬的固定資產(chǎn)一次折舊,第一年是調(diào)減,第二年開始調(diào)增,但是我21年的時候也有不超500萬元的固定資產(chǎn)一次折舊,那這個調(diào)增調(diào)減是該怎么填寫呢?
2021年我們部分固定資產(chǎn)一次性了折舊,2022年享受一次性加速折舊的固定資產(chǎn)計提折舊了76000.08,現(xiàn)在要調(diào)增76000.08。請問這張表該怎么填寫?尤其是第11行
老師,請問,我公司20年做了固定資產(chǎn)的一次性扣除,去年過固定資產(chǎn)的賣掉了一些,去年賣掉的固定資產(chǎn)后月就沒有計提折舊了,現(xiàn)在在匯算清繳,那現(xiàn)在做調(diào)增,我按照去年22年實際計提的折舊調(diào)增嗎?
老師,請問一下,我們固定資產(chǎn)一次性折舊了的,去年前任會計在調(diào)增的時候多調(diào)增了80萬(也就當時沒有加速折舊的固定資產(chǎn)他也調(diào)增了)現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,有個問題想問一下,就是固定資產(chǎn)折舊錯了,怎么調(diào)賬。就是之前沒細分固定資產(chǎn),然后每個月都是折舊這么多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)空調(diào)這些是3年的,現(xiàn)在折舊多了,怎么調(diào)呢
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
當時是一次性入的費用,所以19年,20年21年,的時候是稅會無差異的,但是在22年賬上又恢復了年限平均法折舊,所以22年要做納稅調(diào)增,但是她在調(diào)增的時候就把當時沒有參與加速折舊的調(diào)增了80萬
你們以后按月計提折,就可以稅前扣除。
對,沒有參與加速折舊的,是按月計提稅前扣除了,但是這多調(diào)增的80萬啷個整???
你賬上紅沖費用呀,以前年度損益調(diào)整。
賬上是沒得問題的,就是匯算清繳的時候不是加速折舊的,也就是正常應(yīng)該稅前折舊的他給調(diào)增了80萬,
對呀,是呀,你不是已經(jīng)調(diào)整了嗎?
調(diào)增了,然后剩余每年2月折舊,折舊抵扣
折舊完畢,你也抵扣完畢了,怎么會多調(diào)增 哪里多?
你的意思是后面的年份這部分折舊就不調(diào)增了嘛?直至抵足80萬,但是這80萬的折舊本來就不是當時加速折舊的固定資產(chǎn),他本來就能在稅前扣除的
預繳抵扣了80 后來調(diào)增80 按月抵扣了, 實際也是按月抵扣不是嗎 抵扣80 調(diào)增80 平了 然后按月抵扣