填的是你今年交的今年的所得稅
老師。麻煩問一下,企業(yè)所得稅報(bào)表,這個(gè)月填寫的是上年四季度的,如果,前三個(gè)季度交過所得稅,用不用在實(shí)際已繳納所得稅額里面填寫
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí),遇上有點(diǎn)問題:第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納,但我填 寫年度申報(bào)表時(shí),表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會不會矛盾呢
老師,你好!我想咨詢一下,就是年報(bào)里面有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額指的是季度預(yù)交的所得稅額嘛?如果是外地預(yù)交的企業(yè)所得稅應(yīng)不應(yīng)該填在里面呢?
老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù),實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計(jì)提,直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納,2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時(shí)未做減免稅額,實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致,這么填對嗎
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬,2022年的年報(bào)已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個(gè)分類里面?
請教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿30人,其中有幾個(gè)人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€(gè)稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時(shí)會關(guān)聯(lián)個(gè)稅數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個(gè)人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
請教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個(gè)下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,請問一下,內(nèi)賬的話,做固定資產(chǎn)的原值是價(jià)稅合計(jì)嗎?還是價(jià)稅分離?公司是一般納稅人。
個(gè)稅匯算清繳全年一次性獎(jiǎng)金,怎么交剩稅
老師你好,請問一下,老板持有3-4個(gè)公司,但是法人都不是他,是用他的家人注冊的公司,他在各個(gè)公司賬戶上都走往來款,這樣會對老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司有退休的5個(gè)人,個(gè)稅我要給做離職嗎
這里正常是不用手工填的,自動帶出來的
自動帶出來是0.00,今年沒有所得稅要交,公賬繳納的是2022年的稅款。
那就不要?jiǎng)尤思遥藢κ杖胫С隼麧檾?shù)據(jù)沒錯(cuò)就直接申報(bào)