你好,這個我給您看看呢
老師您好,我們是房地產開發公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發票我該怎么做會計分錄?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室帶車間發生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師您好,請教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價款160萬,4月份預付了36.6萬工程款,對方開了增值稅專用發票36.6萬,我做的分錄是 借:預付賬款-甲公司 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 1、這個分錄合理嗎? 2、月末不用做費用攤銷是不? 3、當裝修款大部分付清,差質保金時,是不是要攤銷
請問老師,新公司,8月份預付的裝修款20萬,9月份裝修完畢給開具裝修費發票,分錄是借:管理費用-裝修費 20萬 貸:預付賬款-××裝修公司 20萬 目前沒有營業收入,這筆裝修費是一次性入費用還是通過長期待攤費用過渡下,門店目前是付了1年租金,謝謝指導
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
東老師,幫忙看看謝謝!
您好,是不是第二次開完發票裝修才完成了?
2023年12月份可不可先不去管,等做2024年1月份賬再攤銷
可以,可以兩個先發票來的都記住到長期待攤費用,然后再開始攤銷計入費用就行
是的,總共開兩次票,9月開了10萬
就把兩次開票的金額都先記錄到長期待攤費用就行,然后什么時候開始用了再開始攤銷
11月開了10萬,12月沒開
就把兩次開票的金額都先記錄到長期待攤費用就行,然后什么時候開始用了再開始攤銷
還剩6萬3干沒開
那就等都來了之后再開始攤銷
好的,在我們2023年12月結轉要結轉這兩筆待攤嗎?
不用結轉的,什么時候開始攤銷再操作就行
好的,謝謝辛苦了!
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!
東老師,不好意思,那我12月份還要做平19.4萬嗎?借:管理費用-長期待攤一廠房裝修19.4萬,貸:長期待攤費用19.4萬。
就這么做的,什么時候開始攤銷再做
這樣話就一次入管理成本,老師再后攤銷分錄是什么?
不是,就是按月攤銷到管理費用就行