同學你好。 小規(guī)模納稅人不得抵扣進項稅的,有進項發(fā)票你們也抵扣不了。 但是也盡量去要一下發(fā)票,不然所得稅無法稅前扣除。 小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬元的,增值稅征收率1%。 至于做賬,按照實際收款日正常做賬就可以,和有沒有發(fā)票沒關系。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應該怎么處理
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務,問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應收賬款貸主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應該拿著進項發(fā)票和報關單去相應的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
你好老師,發(fā)票項目名稱上是搬運設備它屬于租賃還是服務?像這種票規(guī)格型號、單位、數(shù)量和單價都沒有,可以嗎?
我想問一下,員工如果工資1萬,只扣除社保(正常扣除)公積金(最低扣除),按道理應該需要繳納個稅,也沒有做專項附加扣除,為什么有些員工需要繳納個稅,有些員工不需要繳納個稅,個稅系統(tǒng)出現(xiàn)這種是什么情況
請問,5月份退稅勾選后,增值稅附表25欄無數(shù)據(jù),需要手動填入么?影響5月申報增值稅報表么?用不用等到系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)后再申報5月增值稅報表?
2024年工會經(jīng)費每月按0申報,2024年搞匯算清繳的時候可以調增工會經(jīng)費嗎?如果調增了工會經(jīng)費有什么影響
老師,你好,我們公司從村里租來一塊土地裝了光伏,地面轉租出去給其他公司種農作物了,轉租我們公司需要交什么稅費?
甲公司投資乙公司,直接備注投資款就算完成實繳了嗎?甲公司比乙公司認繳資本少沒事吧?
請問在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)24年三季度公司收入比增值稅收入少報了50000元,怎么處理?
老師,建筑安裝服務是9和點的稅率嗎
當月開進來的運輸發(fā)票必須當月做賬嗎,普票
老師?,我這邊有5筆無發(fā)票費用共計3580元,匯算清繳應填寫在30行,但是里面有賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額,麻煩你幫我看一下,怎么填
現(xiàn)在是成本票要不到,人家開票要多收稅點
那同學就開票,多收點稅點吧。 成本票弄不到,稅局查到的話挺麻煩的。
2024/1/5開具了一張普票,項目是勞務*汽車維修服務費,稅率0,金額1100元。客戶要下個月付款。成本有機油2瓶,300元,空調格1個,500元,人工費100元。機油和空調格是私賬購買的,沒有進項發(fā)票,只有購貨單據(jù)。請問這個怎么做會計分錄?稅務上有什么風險,如何規(guī)避?
借:銀行存款? 1100 ? 貸:主營業(yè)務收入 1090.1 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(簡易計征)9.9 借:主營業(yè)務成本 900 ? 貸:勞務成本 900 借:勞務成本 900 ? 貸:原材料-機油 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-空調格 500 ? ? ? ? ?應付職工薪酬 100 會計有購貨單據(jù)就可以記賬,稅務上就是被核查會要求不得稅前扣除,也可能會被稅局核定征收,要求按照一定稅額繳稅。 這個只能是要求供貨方提供發(fā)票,沒有發(fā)票沒辦法。
客戶沒付款,是借:應收賬款吧,型銀行存款付了再做,沖減應收賬款吧
會計科目有勞務成本這個?
是的,付款了就是 借:銀行存款 貸:應收賬款
小規(guī)模納稅人,開普通發(fā)票稅率是0,不用做應交稅費這個科目吧
發(fā)票開出來都沒有稅額的
開普票是價稅合計,不是稅率是0,是要將票上金額做價稅分離的。