你好? ? ?你們是否有產(chǎn)生收入的 ?? ? ?有收入就得對應(yīng)有成本的。? 你不做成本 收入與成本不配比就很容易異常的?
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會不會答應(yīng)?謝謝!
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費用,因為客戶只想交增值稅,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個季度全部是零申報,我匯算清繳怎么弄?還可以零申報嗎?
目前企業(yè)是有與公司簽訂勞動合同的正式員工的,但目前公司發(fā)放方式是國外總部公司撥款給國內(nèi)另一家與我們都沒有聯(lián)系的代理公司,代理通過私人賬戶轉(zhuǎn)賬。個稅只有法人信息零申報。公司目前對外是無員工存在的,工資這些都無法入賬。我們以后就是轉(zhuǎn)到公司公戶發(fā)工資,這些工資成本是不是也無法追溯入賬呀?因為涉及問題太多了,個稅,社保,還有工會經(jīng)費問題,有沒有好的處理方式推薦?另外法人在賬面上是有體現(xiàn)差旅費的,這會不會有什么風險,稅務(wù)局會查詢法人為什么有差旅卻沒有工資?另外公司賬面有業(yè)務(wù),收入成本是有的
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應(yīng)對呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
有收入的
你好 有收入 沒有確定成本嗎。 去修改們的賬務(wù) 。 你最好是吧你賬務(wù)處理清楚 。? 去檢查下? 沒有開票給你們。 你們也得據(jù)實做成本費用? 匯算調(diào)整處理。 而不是不做賬 也最終導(dǎo)致不確定成本。? ? ?
但是因為沒有成本發(fā)票,就沒有入賬什么的… 請問這樣稅局查起來會不會出大事啊
你好? 沒有成本發(fā)票也得入賬的。? 不按實際上你們 就是匯算不會調(diào)整? 也是會少繳納稅費的 。? ?會的。 會查賬? 還可能罰款的??