全年合計(jì)收入申報(bào)對(duì)沒(méi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊?
老師你好,才接受一家公司賬目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2022年度第四季度的收入少申報(bào)19530元,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)有申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年第三季度所得稅多1分錢(qián),年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)完了,現(xiàn)在怎么處理比較好?
小規(guī)模企業(yè),24年4季度增值稅未滿30萬(wàn),增值稅的稅金2元沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,年度匯繳清算調(diào)增后沒(méi)顯示補(bǔ)稅。25年還留在增值稅科目怎么處理呢?
24年有462元應(yīng)收賬款入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)顯示金額比增值稅收多462元,我記賬憑證是今年3月份才更正,現(xiàn)在匯算清繳我要怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)借款合同繳納印花稅,那如果是公司向股東個(gè)人的借款需要繳納印花稅嗎?
我要處理公司賬上的一輛汽車,我是不是收到的錢(qián)少于我現(xiàn)在的剩余價(jià)值就不會(huì)交稅噻
老師好,我們房租水電都沒(méi)有發(fā)票,還有一些業(yè)務(wù)直接走老板私賬,出口首次退稅稅務(wù)局審查要怎么應(yīng)對(duì)?不退的話就會(huì)進(jìn)項(xiàng)留存比較多
你好,我想問(wèn)一下,我開(kāi)具紅字發(fā)票,可是我在紅字發(fā)票開(kāi)具這個(gè)功能里,卻沒(méi)有找到我已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,是為什么呢?
國(guó)內(nèi)的貨物銷售給物流公司,這時(shí)不確認(rèn)收入,以物流公司賣(mài)到國(guó)外的子公司,國(guó)外的銷售確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)怎么填報(bào),是按上年年報(bào)填,還是按調(diào)增,調(diào)減后,報(bào)
怎么把提問(wèn)的問(wèn)題刪了
小規(guī)模除了季報(bào),平時(shí)不用報(bào)稅嗎?
老師 文化傳媒公司開(kāi)票類目是什么
工商年報(bào)在哪里申報(bào)呀?
不對(duì),可以直接改在24年四季度里嗎
還是重新從24年三季度開(kāi)始重報(bào)?
直接更正第4季度申報(bào)就行
老師好,就是直接在四季度補(bǔ)記上50000元收入,更正申報(bào)24年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
是的,就是那個(gè)意思的