你好,明白你意思,你這個462塊是總業務收入,對不對? 當時24年是沒有入賬嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
小規模納稅人23年發現22年7月錯把稅款記到主營業務收入,導致主營業務收入多了,10月份報稅的時候繳納了增值稅,現在匯算也已經過去了,要是在不影響匯算的情況下,這個賬應該怎么調
我們有一筆收入,貨是24年12月發的,賬上沒處理。1月份確認了收入成本,現在稅務要我們把一月份的收入確認在12月份,成本到匯算清繳時候去調整!我想問下,那是不是24年財報不用動了?25年的賬上要怎么調?
24年有462元應收賬款入到主營業務收入,現在匯算清繳年報顯示金額比增值稅收多462元,我記賬憑證是今年3月份才更正,現在匯算清繳我要怎么處理
匯算清繳,12月份增值稅申報表應稅貨物銷售額本年累計數+免稅銷售額本年累計數的和,比利潤表本年累計數多3500元,是因為24年6月份清理了固定資產一輛取得不含稅收入3500元,這樣導致匯算清繳年度申報表主表A100000營業收入金額有3500的差額,這個差額填在匯算清繳哪個表里?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
多了462,已經是做了應收賬款,收到錢后又做主營業務收入
你好,是什么時候做的主營業務收入?
老師有沒有看第一個問題?
24年有462元應收賬款入到主營業務收入,現在匯算清繳年報顯示金額比增值稅收多462元。 就是因為現在有個矛盾的地方。 這個要么是你做了賬,然后所得稅也申報了,但是增值稅沒有申報收入。
現在就是年報主營業務收入比增值稅多了462元,請問匯算清繳要做什么,
你好你先確認哪一個是對的 如果增值稅是對的,那么你就要去更正季度的所得稅申報。如果所得稅的年報收入是對的,那么你就要去更正增值稅的申報。