你好,都是怎么做的?賬務(wù)處理?涉及到成本嗎?
6月收到進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,7月份對(duì)方紅沖了,我方怎么做?
12月份收到專票,已認(rèn)證抵扣,然后今年1月份對(duì)方全部紅沖了 那1月份怎么做賬呢?
12月份的一張專票沒有收到,所以沒有做賬認(rèn)證,現(xiàn)在1月份對(duì)方聯(lián)系說要全部紅沖重開,那么我12月份還要做這筆賬么?
12月份收到的專票,在1月份被對(duì)方紅沖了然后重開,我賬還沒結(jié),那么12月份可以直接不做這筆賬么?
去年12月份開進(jìn)來的專票,我們已經(jīng)抵扣,然后呢今年6月份確定服務(wù)中止,我們開了紅字信息確認(rèn)單,對(duì)方開具了負(fù)數(shù)專票,那這張負(fù)數(shù)的專票,我們需要抵扣嗎
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
涉及到,12月份借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款, 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出