這個分錄是對的。結轉成本就是領用的時候計入成本。現在已經計入生物資產了,證明已經用了就計入成本了。
老師你好,我們是房地產開發企業,我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項付給對方,我們可以根據這個做收入嗎 借:預付賬款 某某公司 貸:預收賬款 購房款 其中預收賬款轉到收入去 借: 預收賬款 貸:主營業務收入 但是對方沒有開發票 可以計提成本嗎 這一塊賬務處理如何做呢
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發票,我們公司也是準備生產布料,但是還沒有開始生產呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發票,現在我怎么做賬務處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業務收入,主營業務成本,這一塊,這些賬務處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個股東,公司是生產布料的,其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發票,款項進了公司戶,等于已經有了收入,我問他們要成本單價呢,他們沒有,然后我們公司新購進的原材要開進來的發票,他們說以這個為成本做核算,我們公司還沒正常生產呢,請老師們指點一下,這個賬務該怎么處理呢
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉手就賣給對方了,然后對給對方開了發票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業務收入貸款的應交稅費,應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入,政府補助,同時做借主營業務成本貸庫存商品
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進嗯購進那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉給他們個人的那個費用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
刷pos機到公戶怎么做會計分錄
你好出售鮮牛肉80一公斤需要交一塊錢的稅點這是為什么
法人的朋友甲開了一個香港公司a,一個大陸公司b,他用我們法人公司C的名義出口貨物,從法人的朋友公司b進貨,賣給A, 然后一直是采購價大于售價, 全靠退稅盈利了? 他說貿易公司全靠退稅活著了 這個有問題嗎?
1-5月份工資不申報,等匯算清繳的時候再申報可以嗎?
老師好,24年的發票還能用嗎
請問開勞務發票,需要提供哪些相關資料
你好,老師 短期投資款利息收入計入哪里?
你好老師,為什么我算了兩三次,管理費用的發生額是42656.81和老師給的答案對不上啊?其他數據也沒錯
月底進項稅額進項認證時的會計分錄下面,附什么資料,如果有抵扣聯是附在這個憑證后面還是增值稅申報進項抵扣匯總表的后面
老師 請教個問題 研發部購買的儀器 3臺才一千4這個還需要入固定資產嗎
我沒有明白,老師可以給個完整的賬務處理分錄嗎
你這兩個分錄就是對的,借預付賬款貸銀行存款。 借生物資產貸預付賬款。
你要是沒有入庫直接就用了這個分錄沒問題。
借轉成本怎么結轉呢,老師給一下分錄
你還想結轉哪一個成本?
算了,老師,你忙吧,再問就沒能意義了
因為你結轉成本,我認為你是領用的時候結成本我已經給你寫了你還問,所以我問你是結轉哪個成本?