同學你好 還沒有成本發(fā)票嗎
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業(yè)務收入 120 借:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
老師你好,我們是房地產開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項付給對方,我們可以根據(jù)這個做收入嗎 借:預付賬款 某某公司 貸:預收賬款 購房款 其中預收賬款轉到收入去 借: 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 但是對方沒有開發(fā)票 可以計提成本嗎 這一塊賬務處理如何做呢
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應收賬款-某某公司 這里的科目應該是預收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應收賬款,是不是可以用應收代替預收賬款科目?。?貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結轉成本 借:庫存商品 貸:應收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務處理 月末結賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結轉成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
各位老師大家好,我們公司是做農業(yè)苗木的,然后自產自銷的企業(yè),是購進苗木的時候,是從農戶個人手里購進的,然后付款的時候,計入到:借:預付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因為是個人嗎,我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產,貸:預付賬款,重點是銷售結轉成本這一塊怎么做賬務處理呢,老師們指點一下,謝謝
職工教育經費為什么不按標準扣除?實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據(jù)
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
第5問,借款利息不需要調整嗎?老師
老師,設置了下推的生成采購發(fā)票的,入庫單如何刪除
老師,星云,設置了自動下推的生成采購發(fā)票的入庫單,入庫單如何刪除
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
你好老師,個人所得稅里面的專項扣除。第一個問題,三險一金指的是失業(yè)險,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險和公積金嗎?在算個人所得稅專項扣除扣的是個人承擔的那部分嗎?
老師可以幫忙總結一下,哪些影響營業(yè)利潤,和其他有關利潤的知識點嗎
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師你好,還沒有開發(fā)票
老師,那這塊賬務怎么處理呢
沒有發(fā)票就暫估一下哦
好的,那可以暫時不記入收入里面去嗎,就是一個掛預付賬款,一個掛預收賬款,暫時不把已收賬款轉到收入里面去,這樣可以嗎
可以的 但是一個單位只能有一個往來科目