你和這個企業一直用著應收賬款的話用應收賬款可以的沒有問題呀 第二個可以啊,不需要做第三個
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
公司臨時工只發一個月工資的這種,可以按照正常工資薪金申報嗎?
請教,老師,24年12月計提的年終獎必須在匯算清繳前發完嗎?不然得調增嗎?可以先不發,放到其他應付款中去嗎?
我想要設數量金額式,除了庫存商品什么會計科目還能設置幫我更好的理清商品的進貨銷貨庫存
怎么在圖片上復制粘貼文字,用什么軟件?
郭老師,生產經營范圍,第一項是主營對嗎,其他是次營嗎,如果后續要增加經營范圍,能放在第一項嗎
建筑工程項目 包材料費 公司向外部采購設備 那這個開票怎么開?開設備內容嗎?
2022年購買的廠房,對公支付了70萬沒有索要發票,2025年發現對方可以開具并且2022年支付時計入往來賬,現在2025年怎么調整賬務,還需要補交哪些稅
老師你好,這個專票本月不勾選不抵扣進項的話,可以做為成本票入賬嗎?后面還能不能再抵扣進項呢?
一般納稅人銷售自己使用過的汽車為什么開票沒有填稅率
您說的第三個是票沒給我們,票我們也沒付,料入庫了這個是不是不需要做分錄啊? 可到了月末票還沒到,票我們也沒給,但是入庫的料已經用了,是不是應該做暫估入庫去結轉成本啊?
?第三你是接著第二個來的嗎?
我可能表達的有點亂,是不同的兩種情況的賬務處理
你好,如果和這個企業之前沒有業務往來,沒有掛科目的產品,到了借庫存商品,貸應付賬款,暫估。
就是說有來往,但是這次呢貨發來了我們也入庫了,票呢他們也沒有開給我們,貨錢我們也沒有給他們這個的賬務處理
借庫存商品 貸之前往來科目
貸方往來科目二級科目暫估對嗎?
不用的寫對方企業的名字。
啊?二級科目不是暫估嗎?不是企業名字啊?暫估對吧?
你好,你這樣的話應付賬款暫估就是了 讓你做之前的往來科目是為了以后方便核對你欠對方的還是對方欠你的?