可以的,可以抵扣。你做應交稅費待認證。 借、成本費用等 應交稅費待認證 貸應付賬款或者銀行存款
老師好,請問不能進項抵扣的發票,直接做“不抵扣勾選”可以嗎,還是說必須先抵扣再進項轉出?
老師你好,我想問下,本月沒有銷項,但是有進項發票,是不是可以本月不勾選抵扣進項發票,等以后月份有銷項的時候在勾選抵扣
老師我這個月有進項專票可以不勾選抵扣嗎,明年1月還能勾選認證嗎?
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
老師你好,年度成本的話,如果取得專票,該專票的進項稅還沒抵扣,那這個專票的不含稅金額是進入成本的了,還是專票稅還沒抵扣,這張發票就不能計入成本呢?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢個問題,小規模股東投資款需要繳納印花稅當月不申報我季度申報可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》,沒有去年的憑證,但是可以看到財務軟件賬面數字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?(處理辦法:更正申報數據)2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購買?這個也是出委托掛往來嗎?
老師,資產負債表如果需要調整數據使得資產負債率不低于50%,資產和負債及所以有者兩個地方的科目有沒有相勾稽的關系?
在什么情況下會用到進項稅轉出
老師,財報沒有資產減值損失一欄,科目余額表有資產減值損失,請問財報把這個數填哪里呢
2021年開的紙質普通發票現在數電發票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會有什么影響
老師,經營現金凈流量是怎么計算的
我前面2-3月也有幾張專票,我沒做進待認證,都做的是管理費用,這個月可以補做一次待認證進項稅轉出嗎?
可以的,可以這么做的。
本月不需要抵扣進項,這張火車票可以做成差旅費嗎?
這個酒的發票怎么入賬呢?做管理費用可以嗎?
出差的業務可以做差旅費
這個做錯了吧,我要怎么調呢?
沒認證的對的 沒問題
現在賬上待認證的是-766787.16,稅務局系統里我未勾選的總共是463.94,這是怎么回事呀
那你去查一下這個明細賬都有哪些發票。 賬上的發票和勾選系統里面的核對。
到12月份的時候做的這一筆是對的嗎?
這個是認證的, 你之前做到了,待認證時沒有認證。現在是認證了,轉到進項里面。