借,銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入
我想問下由于加計(jì)抵減,去年11月的增值稅多交,現(xiàn)在申請(qǐng)退回多交部分增值稅、附加稅,賬務(wù)該如何處理
老師,對(duì)于今年先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減退回來的稅分錄怎么做啊
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,抵減的這部分稅額如何進(jìn)行賬務(wù)處理
先進(jìn)制造企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,進(jìn)行稅額5%的部分,怎么做憑證?
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減退稅,有部分在下月抵扣了增值稅稅金,有部分退回退稅,應(yīng)該怎么做賬的呀?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
退回部分含增值稅還有地稅稅金,地稅稅金退回應(yīng)該怎么樣做的呀?
就按照我上面說的這么做就可以了
地稅稅金不需要沖營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
你沖減稅金及附加也可以,這兩種都可以
地稅哦這樣做應(yīng)該是沒問題的吧 然后增值稅退回,直接借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,幫忙看下
對(duì),我看這個(gè)是沒有問題的