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允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,抵減的這部分稅額如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2023-11-08 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 11:53

學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。

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快賬用戶1143 追問 2023-11-08 11:54

減免稅款這個明細(xì)科目可以嗎

減免稅款這個明細(xì)科目可以嗎
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齊紅老師 解答 2023-11-08 11:58

同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況沒有設(shè)定加計扣除也可以,只是沒這么清楚。

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快賬用戶1143 追問 2023-11-08 11:59

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-08 11:59

不客氣,有空給五星好評。

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學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-11-08
你好,學(xué)員 進(jìn)項稅加計扣除如何填增值稅申報表? 1、填寫增值稅申報表時,選擇“增值稅一般納稅人報表”; 2、“銷項稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進(jìn)項稅額,同時填寫進(jìn)項稅額計入本期可抵扣的金額; 3、“應(yīng)納增值稅”字段中,填寫進(jìn)項稅稅額計入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進(jìn)項稅額(即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計入本期可抵扣的金額); 5、“本期實際應(yīng)繳”字段中,填寫減免稅額后實際應(yīng)繳金額; 6、“本期實際繳納”字段中,填寫本期實際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報表中的“應(yīng)納稅款額”和“實繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報表的“本期應(yīng)繳”和“本期實際繳納”字段中。
2023-09-06
https://mp.**.**.com/s/IjGF_uZtjVKMp12foAhrMw 這個鏈接可以參考哦哦 有操作指引
2023-10-23
當(dāng)月的進(jìn)項稅額× 5%額外可以抵扣這些
2024-02-27
你好,學(xué)員,具體什么問題的
2023-10-11
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