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老師,對于今年先進制造業加計抵減退回來的稅分錄怎么做啊

2023-11-01 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-01 14:18

你好,那咱前面是有多交稅款是不是?

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快賬用戶7196 追問 2023-11-01 14:20

不是多交,是國家今年出臺的優惠證策,可以加計抵減

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:21

這個我知道,現在咱不是退回來了嗎?以什么名目退回來的?

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快賬用戶7196 追問 2023-11-01 14:22

增值稅和附加稅

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:26

是不是前面多交了 符合政策退回來的?

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快賬用戶7196 追問 2023-11-01 15:00

是的,沒錯

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齊紅老師 解答 2023-11-01 15:01

借? 銀行,貸未交增值稅,借 銀行貸應交稅費 借 應交稅費,貸稅金及附加?

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你好,那咱前面是有多交稅款是不是?
2023-11-01
計算加計抵減借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 貸:其他收益-加計抵減
2023-11-30
借,銀行存款,貸營業外收入就行
2023-12-08
借,銀行存款,貸,營業外收入
2023-12-13
按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2024-11-14
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