您好,固定資產賬面余額都要清理的(下面對),但下面那個沒有交銷項稅,
老師你好,這道題最后因為自然災害損壞①增值稅不用轉出對嗎?。②作為固定資產清理處理帳務,借方資產處置損益87.5萬,累計折舊7.5萬,貸方固定資產95萬是否正確?③清理費用1萬元,則借固定資產清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險公司賠償30萬,借其他應收款30萬,貸固定資產清理30萬,收到時借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應收款30萬。是否正確?不會做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產7640 借:固定資產清理15000 貸:營業外收入15000 借:其他應收款15000 貸:固定資產清理15000這么做分錄對嗎
老師問下:賣了一臺設備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產原值是159292.04,已計提折舊40353.98,借:固定資產清理118938.06 累計折舊40353.98 貸:固定資產159292.04 借:其他應收款-法人 20000 貸:應交稅費-應交銷項稅2300.88 固定資產清理 17699.12 借:資產處置損益 101238.94 貸:固定資產清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎?數字對嗎?
老師,我們公司把公車賣了, 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項稅 老師,沒有開票,我是不是需要報無票收入呢
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產-車 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進行車的價值清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產清理 借:應收賬款/預收賬款——打款公司 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應該是固定資產吧?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
那老師能不能把后面清理的分錄寫一下?下面清理的我不太會,
也就是車過戶的分錄
您好,您好,借:固定資產清理103451.33%2B10345.13 貸:固定資產103451.33%2B10345.13 借:銀行存款127245? ? ?貸:固定資產清理127245/1.13? ?應交稅費—應交增值稅-銷項稅 127245/1.13? 借:固定資產清理1190.27? ? 貸:資產處置損益 1190.27