對的,是的,是這么做的。
我公司一項固定資產12月份賣了,我1.借應該存款 貸固定資產清理 應交增值稅銷項 2.借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
老師問下:賣了一臺設備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產原值是159292.04,已計提折舊40353.98,借:固定資產清理118938.06 累計折舊40353.98 貸:固定資產159292.04 借:其他應收款-法人 20000 貸:應交稅費-應交銷項稅2300.88 固定資產清理 17699.12 借:資產處置損益 101238.94 貸:固定資產清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎?數字對嗎?
老師,我想老師您幫我看看,現在賣出一臺固定資產原價是:62831.86元,已累計:30735.32元,賣價為50000元含稅價,那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產清理32096.54 累計折舊32096.54 貸:固定資產62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產清理44247.79元 應交稅費-增-銷項5752.21 3、借:固定資產清理12151.25 貸:資產處置損益12151.25 請問老師,我這樣做分錄對嗎?還有就是產生凈收益了,我需要報稅嗎?如何報呢
老師我公司汽車買給個人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉入清理\\借:固定資產清理19606.84 累計折舊372529.91貸:固定資產392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產清理17699.12應交稅費一銷項稅額2300.88 結轉清理帳戶:借:營業外支出17699.12 貸:固定資產清理17699.12對嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
好的,謝謝郭老師耐心解答
不用客氣,工作愉快。