你好,自然災害進項稅額可以抵扣的
老師你好,這道題最后因為自然災害損壞①增值稅不用轉出對嗎?。②作為固定資產清理處理帳務,借方資產處置損益87.5萬,累計折舊7.5萬,貸方固定資產95萬是否正確?③清理費用1萬元,則借固定資產清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險公司賠償30萬,借其他應收款30萬,貸固定資產清理30萬,收到時借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應收款30萬。是否正確?不會做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
根據資料1,下列各項中,與辦公樓折舊相關的表述正確的是() A.預計凈殘值為96萬B年折扣率為4.8%C預計凈殘值為120萬元D年折舊率為5% 根據資料1,下列各項中甲公司出售該辦公樓會計處理正確的是() A將出售辦公樓轉入清理時: 借固定資產清理1704 累計折舊1296 貸固定資產3000 B收到出售辦公樓價款時: 借銀行存款2092.8 貸固定資產清理1920 應交稅費-應交增值稅(銷)172.8 C結轉清理凈損益時 借固定資產清理270 貸資產處置損益 D借固定資產清理216 貸資產處置損益216
老師,這個題目在最后處置時候寫分錄能不能這樣寫? 借:固定資產清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產減值準備 50 貸:固定資產 210。 借:固定資產清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產清理 80 應交稅費——應交增值稅(銷項)2 (老師,題中說的是相關稅費2萬,但是如果寫到固定資產清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產處置損益 28.25 貸:固定資產清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
1.根據資料(1),下列會計處理正確的是0。A.借:原材料100應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13.18銷售費用2貸:銀行存款115.18B.借:原材料102應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13.18貸:銀行存款115.18C.借:原材料115.18貸:銀行存款115.18D.借:原材料113銷售費用2.18貸:銀行存款115.182.根據資料(2),收回的委托加工物資成本為0萬元。A.100B.105C.102.6D.107.63.根據資料(3),下列會計處理表述中正確的是A.甲公司將設備出租屬于非日常活動,應當將租金收入計入營業外收入中B.甲公司出租的設備應當作為固定資產C.出租設備的折舊金額應計入其他業務成本中D.當月租金收入影響營業收入的金額為10萬元4.根據資料(4),下列會計處理正確的是0,A.借:固定資產清理100累計折舊600固定資產減值準備100貸:固定資產800B.借:銀行存款218貸:固定資產清理200應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)18C.借:固定資產清理100貸:營業外收入100D.借:固定資產清理100貸:
1.根據資料(1),下列會計處理正確的是0。A.借:原材料100應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13.18銷售費用2貸:銀行存款115.18B.借:原材料102應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13.18貸:銀行存款115.18C.借:原材料115.18貸:銀行存款115.18D.借:原材料113銷售費用2.18貸:銀行存款115.182.根據資料(2),收回的委托加工物資成本為0萬元。A.100B.105C.102.6D.107.63.根據資料(3),下列會計處理表述中正確的是A.甲公司將設備出租屬于非日常活動,應當將租金收入計入營業外收入中B.甲公司出租的設備應當作為固定資產C.出租設備的折舊金額應計入其他業務成本中D.當月租金收入影響營業收入的金額為10萬元4.根據資料(4),下列會計處理正確的是0,A.借:固定資產清理100累計折舊600固定資產減值準備100貸:固定資產800B.借:銀行存款218貸:固定資產清理200應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)18C.借:固定資產清理100貸:營業外收入100D.借:固定資產清理100貸:
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
借固定資產清理87.5 累計折舊7.5 貸固定資產95
借固定資產清理1 應交稅費應交增值稅進項0.06 貸銀行存款1.06
借其他應收款30 貸固定資產清理30
借營業外支出58.5 貸固定資產清理58.5
老師你好,問最后一個問題,有的固定資產清理以后,有回收價值5萬塊錢直接辦理入庫了,是不是借庫存商品5萬貸固定資產清理5萬
嗯,借原材料5貸固定資產清理5