你好!你們是什么行業(yè)?你們整個業(yè)務不收取傭金嗎?換句話說不掙錢嗎?
老師好,別人給我們公戶打錢,我們幫別人購進了一輛車,落戶到了我們公司名下,立馬又過戶走了,那這個會計分錄咋寫呢!,然后我們還交了車輛購置稅完整的會計分錄能不能寫一下?
老師好,這個業(yè)務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款10萬,2我們用9萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的一萬交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款10萬的那家公司,現(xiàn)在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業(yè)務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現(xiàn)在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業(yè)務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現(xiàn)在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業(yè)務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現(xiàn)在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
我們是一家汽車銷售公司,這輛車是幫忙過賬的,不收任何費用,但是我們好像付購置稅多掏了0.13元,也就是說他們打款是整數(shù),
后期季報時可能要交印花稅。
你好!過戶你們開發(fā)票給對方嗎?外賬應該是按正常銷售處理的
沒有開發(fā)票,我覺得也是要開發(fā)票的,這車買進來的話得入固定資產,我們是一個品牌4S店,目前這輛車是另外一個品牌的,
你好!你們買車是為了銷售應該是計入庫存商品,實際購買方自用計入固定資產。你們購買時取得發(fā)票了嗎?
購買時取得發(fā)票了!但是賣的時候沒有開出去發(fā)票,直接走二手車交易了!二手車交易發(fā)票是給對方開具的,我們公司啥票沒有。
你好!你們按無票收入做賬
那完整分錄咋寫
買進來落戶落的我們公司名下,
你好! 收到對方轉款借銀行存款貸預收賬款 購買時借庫存商品或固定資產(包括購置稅) 應交稅費 貸銀行存款等 銷售時借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 如果你們按固定資產入賬 借固定資產清理或 貸固定資產 借 預收賬款 貸固定資產清理 借固定資產清理 貸 應交稅費 銷售