收到款項: 借:銀行存款 127245萬 貸:應收賬款或其他相關科目 127245萬 購買車輛并支付購置稅: 借:固定資產 116900萬 借:管理費用或其他相關科目 10345.13萬 貸:銀行存款或其他相關科目 127245.13萬 過戶車輛: 借:固定資產清理 116900萬 貸:固定資產 116900萬 借:應收賬款或其他相關科目 116900萬 貸:固定資產清理 116900萬 借:固定資產清理 10345.13萬 貸:管理費用或其他相關科目 10345.13萬 最后,將“固定資產清理”科目結轉到“營業外收入”或“營業外支出”科目中,以反映此次交易的凈收益或凈損失。 借:營業外收入或營業外支出 貸:固定資產清理
老師好,別人給我們公戶打錢,我們幫別人購進了一輛車,落戶到了我們公司名下,立馬又過戶走了,那這個會計分錄咋寫呢!,然后我們還交了車輛購置稅完整的會計分錄能不能寫一下?
老師好,這個業務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款10萬,2我們用9萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的一萬交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款10萬的那家公司,現在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
老師好,這個業務是來龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款127245萬,2.我們用116900萬買了一臺車,落戶我們公司名下,然后用剩下的10345.13交了購置稅,接著我們就過戶給之前給我們打款的那家公司,車過戶金額是116900元,過戶我們沒有承擔任何費用。現在這個完整的會計分錄老師能不能講一下?我是小白
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
購置稅不是應該進入固定資產的嗎?
可以計入,也可以單獨做
購置稅那筆最后借固定資產清理,貸管理費用我不太理解
這個是購置稅轉到固定資產清理,如果你購置稅一開始就計入固定資產了那就不用做這個分錄了
我現在都沒有做,
那你就把購置稅計入固定資產里面
入進固定資產后,那清理的時候才116900,那多余的咋辦?
轉到營業外收入哦
而且我入了固定資產加起來是127245.13,最初掛其他應付款里面還少了0.13呢!
那我再多咨詢一下其他老師,您看到先別接哈
好的 您可以問問其他老師
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝