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老師好,勞務(wù)派遣公司當(dāng)月開(kāi)也去發(fā)票5萬(wàn)元,按差額征稅方法開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資,但他備注欄:差額征稅填寫(xiě)金額:45000元,想問(wèn)一下老師。當(dāng)月做賬我是計(jì)提員工工資社保等,然后進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵銷項(xiàng)稅額的。可是到實(shí)際發(fā)放工資進(jìn),發(fā)了48000元,那多發(fā)的3000元要不要補(bǔ)計(jì)稅金呀。

2023-11-09 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 14:49

您好,這個(gè)是不需要補(bǔ)的,不要

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:16

老師,假如開(kāi)也發(fā)票是5萬(wàn),差額征稅金額填寫(xiě)是45000元,當(dāng)月只交5000元的稅。次月發(fā)放工資時(shí),實(shí)際 只發(fā)了40000元,那種情況也不需要處理,對(duì)不。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:18

嗯對(duì),理解的是沒(méi)錯(cuò)的

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:21

老師,那這種處理方法不就造成少交稅的可能了呀。假如開(kāi)5萬(wàn),當(dāng)月計(jì)提4.5萬(wàn),稅就少交了呀。其實(shí)只發(fā)了4萬(wàn)呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:25

差額征稅本來(lái)就會(huì)少一些這個(gè)

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:27

沒(méi)理解老師這個(gè)意思,老師,你能不能再通俗說(shuō)一下,

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:28

如果這樣,當(dāng)月沒(méi)發(fā)放時(shí),票開(kāi)了,那計(jì)提工資成本就多提一點(diǎn),稅不是少交一些呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:29

開(kāi)發(fā)票5萬(wàn),然后你寫(xiě)的45000.最后正常有稅款5000。剩下按照4萬(wàn)交稅

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:31

老師,不會(huì)呀。當(dāng)月開(kāi)票就按5000銷售額交了呀。當(dāng)月計(jì)提也是按4.5萬(wàn)成本來(lái)沖減銷項(xiàng)稅額的呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:32

你按照5000交稅,然后剩下的不就是你的所得嗎?那你現(xiàn)在不理解的是啥么?

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:36

老師,然后剩下的不就是你的所得嗎。是什么意思 呀

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:36

意思是你申報(bào)完,剩下的不是利潤(rùn)嗎,就是你現(xiàn)在糾結(jié)的點(diǎn)是啥

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:41

哦,我糾結(jié)的是如果當(dāng)月發(fā)放工資剛稅就要按1萬(wàn)交,因當(dāng)月沒(méi)發(fā)放計(jì)提多了工資剛稅就交少了。象這種情況就不用再賬務(wù)上處理了,對(duì)不。因沒(méi)接觸過(guò)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)呢,可現(xiàn)實(shí)工作就出現(xiàn)了這種情況

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:42

對(duì),這種情況,雖然是差額,但是賬務(wù)不需要處理

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:49

老師,象這種情況,會(huì)不會(huì)造 成業(yè)務(wù)上不實(shí)啊。稅少交,會(huì)不會(huì)有事呀

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:50

這個(gè)是么關(guān)系的,本身就是差額

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快賬用戶7996 追問(wèn) 2023-11-09 15:53

哦哦,不懂的人鉆牛尖了

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:56

沒(méi)事的哈,理解了就好

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您好,這個(gè)是不需要補(bǔ)的,不要
2023-11-09
扣減成本之后的不含稅金。
2023-11-10
你好,你這是要開(kāi)開(kāi)票嗎,開(kāi)票的話就是差額開(kāi)票
2023-11-08
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-09-11
同學(xué),您好,不建議這樣做,一般收入大于成本。
2020-10-11
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