同學你好, 你檢查一下, 第四季度 稅局的 所得稅申報表 增值稅申報表, 應該是這兩個表上的收入 有差異。 因為 有一些業務 這兩個表的計稅口徑不一樣
這個企業所得稅匯算清繳的時候,點申報的時候,彈出來這個提示,用不用管呀?直接確認提交嗎?因為我看這個,他說當年增值稅收入與100000營業收入和營業外收入的金額差異過大,那增值稅報表沒有包括業外收入啊,差額就是營業外收入這部分呀,也沒錯吧?然后5000表第1行第3類收入類,調整金額,這個我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個人所得稅申報系統里工資收入地方全部每期填寫的0,但在賬本里確每月計提5550元的工資,所以22年有虧損4萬多,我現在得重新做賬還是按照她之前計提的照做嗎?因為22年的企業年度匯算清繳已提交的數據就是計提工資的4萬多虧損金額
老師您好,請問我企業是出口退稅企業,現在稅務稽查到按照2022年度報關單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務申報的2022年度申報的企業所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務讓調整以前,按照出口報關單來申報收入,這樣就會產生很多企業所得稅,當然稅務表示可以調整當年的成本和費用,那當年的成本有跨年申報的,一張張發票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務系統所取得的發票金額算2022年成本和費用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產折舊填在哪塊
2025年5月9日現金支票日期大寫
老師您好,待認證進項稅額留存150萬會有風險嗎,前面會計有三個月沒入賬,如果都入里就會有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業執照上面的經營范圍有再生資源回收的業務類型,需要這個才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設備固定資產折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時候還有折舊費產生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報,這個資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報個稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個公司的飯食,現在是小規模,4月份已經開始供飯,5月份,也就是現在要開4月份的票,現在要開票的這個公司是可以開1個點的普票,但另一個公司要求一定要是6個點的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個點的小規模普票,又開了6個點的普票,我怎么申報呀
老師,小規模公司,去年做了一筆外貿的訂單,預繳所得稅的時候收入比報關單上的少了很多,款是回了的做的預收款,現在匯算的時候,怎么調呀,用調賬不
老師,我想問下月報的現金流量表上邊的期初現金余額是不是上月資產負債表貨幣資金的期末數(畫雙框的那個數)
老師,一樣的,我剛才看了12月增值稅報表,4季度財報,金額都是匯算清繳帶過來的收入,不是提示的那個金額,匯算清繳累計金額比提示金額小。
請教一下你們家的關務人員。 讓她查查 這一年的 出口報關單 合計金額為多少。 因為海關和稅局聯網。差異有可能是這個
4季度所得稅也是累計的那個收入,和增值稅、財報一樣的數據
好的,你查一下 報關單累計金額是多少
意思是看報關單的金額累計一遍嗎,匯率可能取的不一樣,習慣是每個月第一個工作日,對吧。
財務記賬是的。每個月第一個工作日的匯率。 稅局系統申報時,不一定是這個匯率, 另外,是否有那種情況 已經報關,但是,財務沒入賬
差的金額不大,人民幣計算的,1.4萬多點,我剛才統計完去年的出口收入,匯率取當月第一個工作日,和全年累計的財報、4極度所得稅、增值稅報表比,只差了280多塊錢。現在看,提示的數據跟電子口岸、增值稅申報表比,差1萬多了,這個數據是從哪里帶過來的呢
這樣的話,就不清楚了。給稅局打電話 讓他們后臺看一下吧
老師,您看,就是這樣的提示
看到了。你查看一下 電子稅務局。出口發票一共開了多少金額。 因為24年稅局系統做了升級。開票數據的匯總表 和 增值稅申報的那個表的收入 有出入過幾次。