大部分稅務局不會問的
老師好,匯算清繳納稅調增,只需要在稅務的申請表上調增,會計帳務處理上只計提企業所得稅,不需要作其他調整吧?
所得稅匯算清繳忘記納稅調增了,現在在電子稅務局還能更正嗎?稅率還是2.5%吧?
所得稅匯算清繳忘記納稅調增了,現在在電子稅務局還能更正嗎?稅率還是2.5%吧?
老師,匯算調整,調增了20萬,沒問題吧?
老師,匯算調增老板個人家庭支出16萬,放到匯算調整表30行是否可以?稅務局會不會問我
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
如果大額調減,稅務局會問么?
一般不會的 系統現在都是自動預警 匯算清繳結束之后,他會抽查要求企業自查。
我匯算有黃色預警,23年盈利3萬,24年虧損20萬,同比虧損比例超過50%,這種也會讓企業自查么
不一定 抽查到企業才需要
老師,那企業有虧損有盈利不是很正常么,這也預警
對的是的,容易預警,因為有些企業做假賬。
那咋辦啊?有黃色預警了,
有隱瞞收入 多做了成本費用的嗎 沒有的不怕
有接受虛開的勞務費發票,但是目前已經調增了,準備繳納所得稅,
其他的沒有問題的吧
沒了,我們自己主動承認了,調增了,
老師,那24年接受虛開的15萬勞務費,需要反結賬到24年,沖銷這些勞務費么
24年可以不用調整的,做到25年 2024年匯算清繳的時候調增就行。
25年的時候把24年做的勞務費分錄沖銷了么?
是的對的,那虛開了,你實際都沒有發生,那你還一直掛賬嗎?
沒掛帳,因為確實支付給這個個體戶勞務費了,只不過是用員工名字起的個體戶,把工資薪金轉成了勞務費發票,用來規避為員工繳納養老保險,但是勞務費確實支付了,
你好,那只需要納稅調增,不做賬務處理