齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好同學,對你問的這幾個問題都是這么個思路。
老師好,匯算清繳納稅調增,只需要在稅務的申請表上調增,會計帳務處理上只計提企業所得稅,不需要作其他調整吧?
老師,企業所得稅匯算清繳只調整管理費用里面的業務招待費,只需要填A105000納稅調整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
企業所得稅匯算清繳,如果有納稅調增,請問需要賬務處理?還是只填表不調賬
請教下,2023年度企業所得稅匯算清繳調增的金額,在會計上需要做賬務處理嗎
個人所得稅換單位了怎么辦
本年申報上年所得稅會計分錄
車輛租賃還要繳納個人所得稅嗎
個人銷售貨物個人所得稅怎么繳納
匯算清繳補交社保分錄怎么做
老師,收到裝修專票(長攤)沖減哪個科目?稅額是3000,之前是按總金額入賬
老師,公司投保的一意外險沒有發票,只有投保單,可以入費用的嘛
老師,今年交過企業所得稅,是不是沖成本了
老師如何區分FOB價里含不含雜費
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師、3月份報稅的時候有留底稅額、所以沒交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費申報表)嗎?
這個之前的是12月賬在哪里看
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
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