這樣處理可以的,如果發票和咱賬務處理沒有金額就放在最后一個月的憑證后面就行。
預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發票我如何做賬呢?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師,我們預付了1年的房租,票房東年底會開給我們,我之前付房租時,借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷時借:管理費用-房租 貸預付賬款-某公司,等到年底發票(普票)到時,放票附到哪個憑證后合適啊?
老師,你好,我們預付了1年的房租,票房東年底會開給我們,我之前付房租時,借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷時借:管理費用-房租 貸預付賬款-某公司,等到年底發票(普票)到時,把票附到哪個憑證后合適啊?
老師,請問我預付季度房租時做借:預付賬款,貸:銀行存款,我每個月分攤房租時做,借:管理費用,貸:預付賬款,隔月收到發票時,我應該怎么做呢?
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數,是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業外收入的小規模納稅人,也就是小微企業增值稅減免政策減免的增值稅計入營業外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現在點擊領用發票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝