用你不含稅的銷售額在第一行和第二行里面填寫負數(shù) 然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額,實際抵扣金額里面,這里面也是填寫負數(shù),然后最后的應交稅額就是你需要繳納的,但是你得去稅務局那邊申報,自己申報不了的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當于多交了稅款,我在增值稅申報表上應該怎么填寫
你好,老師,問一下,我之前開的1個稅點的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個3個稅點的專用發(fā)票,都是同樣的含稅價,但是確導致我的收入成負數(shù),稅點還得再交2個點得稅,那么我的增值稅報表應該怎么報啊
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度作廢了一張一個點的專票,開了一張3個點專票,導致收入為負數(shù),但是還需要交稅款,增值稅報表應該如何申報
老師,我們是一個小規(guī)模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,這樣得出來的數(shù)是需要繳納的那個百分之2的稅率嗎
對的,是的,需要這么做的
老師,我不能理解它的邏輯關系,老師能說一下它的邏輯關系嗎
你好,因為你填寫了負數(shù)銷售額之后,補稅款它是一個負數(shù),用這個不含稅的金額乘以3%算出來的,但是你需要正常交稅,因為你有3%的增值稅,你當時繳了1% 所以你只能退1% 減免的2%填寫負數(shù),在這個應納稅減征額里面,不給你退的
老師,為什么這樣寫他就能得出來需要交的稅款了
因為你是負數(shù)銷售額,你不填寫減免的,不就出來個負數(shù)應補稅款付樹應補稅款表示需要退回的