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老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向對方收回發(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?

2021-10-08 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-08 22:15

你好,1.向對方收回發(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個點開票, 2.之前按5個點交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負數(shù),申報不了就去大廳人工申報!具體為大廳為準。

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你好,1.向對方收回發(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個點開票, 2.之前按5個點交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負數(shù),申報不了就去大廳人工申報!具體為大廳為準。
2021-10-08
同學你好 那你就按照對應的收入金額來申報
2022-12-05
正常按發(fā)票做賬務處理。沖銷時,做進項稅轉出,最后開具正確的發(fā)票,按正常的稅率抵扣,沒有多抵扣進項稅。
2021-05-07
你好? 是的 你們要補稅其中的4個點的差價部分給稅務局即可??
2021-07-05
同學你好 重新開發(fā)票了就只能按照新的來開
2021-07-06
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