您好 紅字發票和重開的發票都要給對方
老師6月份開的發票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發票后,6月份我公司開給對方的錯的發票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發票給對方哪一聯,對方把6月份開的發票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
老師好,小規模納稅人給客戶開了20萬普票,點數開錯了,對方7月份已經入賬,不能將發票還回來,我這個月開紅字發票,然后再開對的發票,紅字發票和重開的發票都要給對方嗎?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
給對方單位上個月發票開錯了,把發票拿回來后,紅沖重新開,原來錯的發票和負數發票都要再給對方嗎
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現在才發現。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發票,再開藍字票,將紅字和藍字票一起寄過去?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快