一個方法就是去調賬,把那個3分錢從應交稅費調到主營業務收入
我是小規模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發票 那么我第三季度應該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
老師,有個問題,比如公司是小規模,這個月有無票收入,按照專票3%繳納增值稅了,下個月開票了,那稅控系統里面下個季度就應該再繳納一次這個稅款,怎么能在申報增值稅那個表里提現我這個季度已經繳納稅款了呢?
老師,我是小規模納稅人,本月開了38萬的專票3個點的,全額按3個點交,另外本季度還收到12.99的個稅返還手續費,我在申報增值稅申報表的時候應該怎么填,我是按1個點計算的
老師,我們是小規模納稅人,上個季度都是超過30萬了,開的1個點的發票,這個季度前兩個月也開的1個點的發票,最后一個月就沒開票收入,這個增值稅怎么申報呢?應該是這個季度不用交稅了吧
老師,您好,我們是小規模納稅人,第一季度作廢了一張一個點的專票,開了一張3個點專票,導致收入為負數,但是還需要交稅款,增值稅報表應該如何申報
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
老師,做賬我是按照發票金額來的,申報的時候,這里應該是四舍五入產生的分歧,除了調賬,申報表哪里可以修改一下嘛
可以修改的,稅局只是提供便捷取數,不是不可以改