租賃期從幾月份開始的?
老師,我今年7月份付了5-10月半年的房租8萬塊,向個人出租,沒有發票,7月先暫時掛了預付賬款,那我現在可以一次性轉入管理費用然后來年納稅調整么?這種半年一付的房租還需要按月攤銷么?
老師,您好,請問12月的時候發票沒到,但已經全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬,1月份收到專票有個進項稅10萬,那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預付賬款20000貸銀行存款20000,我已按照2萬元攤銷三月, 2021年12月收到發票專票金額價稅合計是24000元,而且暫時不用補款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的發票時候我怎么做賬?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業公司,然后物業公司在12月給我們把房租發票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
感謝老師,老師小規模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發票12000,借固定資產貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產19萬,已經計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
10月開始的
我算了下折下來大概是5.4%,這樣我用60000/1.054=56926/3=18975,這個攤銷額入賬,等知道實際的稅額后,再調整后面的攤銷額,這樣攤銷額后面和前面的有些許差異不影響吧?最后只要這3個月的攤銷額加上進項稅等于這60000就行了吧?
付款的時候。借管理費用,10月份的,預付賬款,11,13月的。貸,銀行存款。 然后后面11月和12月。 借管理費用貸預付賬款。
咱們就是按照咱實際發票的金額。不同的稅率算出來的金額不是不一樣的嗎?就按照這個算完的金額。