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老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業公司,然后物業公司在12月給我們把房租發票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?

2022-12-13 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-13 14:31

借預付賬款借主營業務成本負數,借主營業務成本貸預付賬款。

頭像
快賬用戶8608 追問 2022-12-13 14:32

那我之前攤銷的呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:35

攤銷的紅沖了第一個分錄就是。

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借預付賬款借主營業務成本負數,借主營業務成本貸預付賬款。
2022-12-13
你好,對的是的,可以這么做。
2022-10-12
你好 你們沒有這個范圍 不算主營的話 。 你要做借其他業務成本 貸預付賬款 把這部分租賃的成本單獨做 。 借銀行存款貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-08-20
分錄對的,發票可付在首次攤銷分錄后面
2021-10-23
可以直接這個補上之前沒有攤銷的
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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