您好,這個是再扣除一次就可以的
老師好 研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表的第一行(本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除項目數(shù)量)怎么填呢
老師,研發(fā)過程中的費(fèi)用可以享受加計扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,需要填嗎?
老師 請問 研發(fā)費(fèi)用的加計扣除是費(fèi)用做了金額 還去填寫加計扣除的優(yōu)惠明細(xì)表再扣除一次嗎
老師 請問研發(fā)費(fèi)用(費(fèi)用化)如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費(fèi)用 填寫期間明細(xì)表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
@郭老師回答,其他老師不要接哦,謝謝合作,請問研發(fā)費(fèi)用(費(fèi)用化)如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費(fèi)用 填寫期間明細(xì)表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
買進(jìn)半成品,我方加工后賣出,買進(jìn)的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應(yīng)收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補(bǔ)稅了
公司幫員工承擔(dān)的個人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該如何填寫?
考過了初級,考稅務(wù)的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無發(fā)票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業(yè)所得年報申報的時候,資產(chǎn)折舊里面,關(guān)于這個固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調(diào)整,最終入庫金額和付供應(yīng)商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費(fèi)用明細(xì)表,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中?管理費(fèi)用對應(yīng)的項目只看到19行次研究費(fèi)用,不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應(yīng)該放到現(xiàn)金流量表哪一項?
老師,供應(yīng)商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
老師 比如說 管理費(fèi)用100元 包含其中未形成資產(chǎn)費(fèi)用化10元 這個所得稅申報表中應(yīng)該怎么填列啊
再那個加計扣除的地方,再寫一個同樣的金額,這樣的