你好!可以的,需要填了
老師,企業不享受研發加計扣除政策,匯繳時可以不填寫研發費用加計扣除明細表嗎
老師,高企還沒認定下來,還在申請中,那發生的研發費用可以加計扣除嗎,年度匯算清繳的研發費用加計扣除優惠明細表要申報嗎
企業所得稅匯算清繳,A107012研發費用加計扣除優惠明細表,第一行,本年可享受研發費用加計扣除項目數量怎么填?
老師 企業所得稅年報匯算清繳 研發費用加計扣除優惠明細表 第一行 本年可享受研發費用加計扣除項目數量怎么填寫呀
老師好 研發費用加計扣除優惠明細表的第一行(本年可享受研發費用加計扣除項目數量)怎么填呢
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我們是化妝品批發行業,然后做新品的開發,但是自己沒有研發設備,主要是人員費用,還有采購樣品,產品設計費這些,內容物主材這些都是合作的工廠在做,我們負責外部監測,試用這些,第一個問題,這種情況產生的這些費用可以記入研發費用,并享受研發費用加計扣除嗎?第二個問題,如果算研發,但是前期產生的直接記的費用,那這今年需要做調整嗎?第三個問題,記賬記的費用科目,研發費用加計扣除明細表是不是就不能填?
你好!你的意思是,你們沒有研發,是給人家研發的?企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,可按規定稅前扣除;加計扣除時按照研發活動發生費用的80%作為加計扣除基數,受托方不得再進行加計扣除。”?