你好!就是申請紅字信息表,然后開紅字發票
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經抵扣,現在對方發現數量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負數發票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務處理,新收到的發票怎么做賬,
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經入賬并且抵扣進項稅額,現在6月份了,已經申報完增值稅了,才發現發票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發票,請問,應該怎么進行賬務處理?
5月份對方單位給我們開了一張發票,我們是購貨方,稅額已經抵扣,由于內容開錯,已申請開具紅字發票,6月份,紅字發票和藍字發票都收到了,紅字發票和藍字發票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現在賬務處理怎么做呢
請問老師供應商4月份開了一張包材發票,5月已做抵扣處理,后來發現發票數量金額開錯了,打算讓對方重新再開,購方需要做什么處理嗎,我在增值稅發票綜合服務 平臺發起紅字申請,查不到已抵扣的那張發票了
請問上個月進項發票已抵扣,這個月銷售方發現錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?
員工扣掉社保工資有小數點,比如扣完社保后實發3029.6元,按多少發工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業,收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現在銷售建筑模板,方木?;炷?。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業務收入?
是這個界面嗎,怎么查不到那張發票呢
還是哪里沒操作對
你好!你之前在哪個開票軟件上開的發票
查無此發票
你好!你如果以前是白盤就要白盤里面開
我是購買方,已經抵扣了,購買方需要發起申請嗎,還是供方發起
你好!已經抵扣的額,是購買方開信息表
需要在哪里開信息表
你好!你問下對方,是用什么軟件開的發票給你