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請問上個月進項發票已抵扣,這個月銷售方發現錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?

2024-01-03 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-03 10:30

你好。您收到負數發票的時候做原來一樣的分錄金額用負數,然后咱增值稅的表2做進項稅額轉出填寫。

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快賬用戶4462 追問 2024-01-03 10:31

那是不是這部分抵扣的的稅額要繳納了

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:34

對的已經抵扣的要轉出來要交稅。要是咱還有沒有勾選的進項也可以勾選然后也可以用 要是咱還有沒有勾選的進項也可以勾選,然后也可以用這個進項來抵扣。

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快賬用戶4462 追問 2024-01-03 10:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:38

?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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你好。您收到負數發票的時候做原來一樣的分錄金額用負數,然后咱增值稅的表2做進項稅額轉出填寫。
2024-01-03
你好,就是開錯的那張發票,你勾選不了了嗎?
2023-11-28
你好? ? 是的重新開發票來紅沖
2021-04-22
同學你好 直接進項轉出就行了
2021-07-05
你好 ; 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走; 重新開票的金額與你原來藍字發票是一致的嘛
2022-05-13
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