你好,已經(jīng)抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時候做原來負數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
請問老師,去年已認證抵扣的專票現(xiàn)在對方要紅沖,我申請紅字信息表對方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對吧?我在當時的賬里根據(jù)紅沖的票做進項稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
收到開錯稅率的發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在需要申請紅字發(fā)票信息表,需要進項稅額轉(zhuǎn)出后,銷售方才能開紅字發(fā)票嗎?
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報稅已做進項轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對方財務發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報11月稅 需要怎么處理呢
去年開的專票!購買方已經(jīng)抵扣!今年現(xiàn)在要沖紅!重新開具,購買方已經(jīng)填開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們這邊操作的時候紅字信息表文件路徑怎么導入不行啊,這個路徑應該怎么獲取?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎